符合性測(cè)試的功能是為了確定內(nèi)部控制制度的設(shè)計(jì)和執(zhí)行是否有效而實(shí)施的審計(jì)程序。管理者還需要專(zhuān)門(mén)的內(nèi)部審計(jì)師對(duì)其內(nèi)部控制進(jìn)行檢查和評(píng)估,審計(jì)服務(wù)費(fèi),并為管理者的管理提供一定的咨詢工作,以確保其業(yè)務(wù)決策依據(jù)的正確性。審計(jì)的作用不僅是揭示錯(cuò)誤和弊端,維護(hù)財(cái)經(jīng)規(guī)范,而且是改善管理,增加經(jīng)濟(jì)效益,保護(hù)***和單位利益??梢哉f(shuō),公司內(nèi)部審計(jì)是對(duì)企業(yè)內(nèi)部自我控制體系的檢查,旨在將公司的發(fā)展拉向正確的道路,對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)具有重要意義。
在整個(gè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中,銷(xiāo)售與收款的循環(huán)審計(jì)占有重要地位。因此,對(duì)該循環(huán)的審計(jì)是評(píng)價(jià)受業(yè)務(wù)循環(huán)的影響的各賬戶的余額、發(fā)生額是否真實(shí)、完整與合法。內(nèi)部審計(jì)則需要和各個(gè)部門(mén)進(jìn)行溝通,以便了解公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)循環(huán)和制度的執(zhí)行情況。內(nèi)部審計(jì)還在部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)管理中發(fā)揮協(xié)調(diào)作用。不僅所有部門(mén)都有內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn),所有管理部門(mén)也有綜合風(fēng)險(xiǎn)。
內(nèi)部審計(jì),主要是指企業(yè)內(nèi)部***或人員對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制的有效性、財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性和完整性、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的效率和有效性進(jìn)行的評(píng)價(jià)活動(dòng)。通過(guò)審查與評(píng)價(jià)本企業(yè)及其所屬的企業(yè)財(cái)務(wù)的收支、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)性、合法性及相關(guān)的有效性,促進(jìn)企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)的目標(biāo)。符合性測(cè)試的功能是為了確定內(nèi)部控制制度的設(shè)計(jì)和執(zhí)行是否有效而實(shí)施的審計(jì)程序。
浦東新區(qū)審計(jì)服務(wù)費(fèi)-上海延言|團(tuán)隊(duì)(圖)由上海延言稅務(wù)師事務(wù)所有限公司提供。浦東新區(qū)審計(jì)服務(wù)費(fèi)-上海延言|團(tuán)隊(duì)(圖)是上海延言稅務(wù)師事務(wù)所有限公司今年新升級(jí)推出的,以上圖片僅供參考,請(qǐng)您撥打本頁(yè)面或圖片上的聯(lián)系電話,索取聯(lián)系人:程經(jīng)理。