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掌握企業(yè)內(nèi)部審計流程和審計方法,對于促進內(nèi)部審計工作的有序進行具有重要意義。內(nèi)部審計師作為第三方,可以協(xié)調(diào)各部門共同管理企業(yè),防范宏觀決策帶來的風險。審核員以書面(或口頭)形式從被審核單位相關人員處獲取審核材料,并對獲取的材料進行評價。內(nèi)部審計則主要進行符合性測試,較外部審計測試的范圍廣、樣本多,了解和測試涵蓋了公司的所有業(yè)務循環(huán)。
內(nèi)部審計則主要進行符合性測試,較外部審計測試的范圍廣、樣本多,了解和測試涵蓋了公司的所有業(yè)務循環(huán)。對于一些在企業(yè)內(nèi)部設立了專門審計部門的企業(yè),通常會根據(jù)相關規(guī)定或業(yè)務發(fā)展的需要進行內(nèi)部審計。內(nèi)部審計師作為第三方,可以協(xié)調(diào)各部門共同管理企業(yè),防范宏觀決策帶來的風險。內(nèi)審不僅要涉及的更廣泛的部門,而且因為內(nèi)部審計的工作特點使得被審計單位對內(nèi)審人員有更強的防范心理。
內(nèi)部審計則需要和各個部門進行溝通,以便了解公司的各項業(yè)務循環(huán)和制度的執(zhí)行情況。在現(xiàn)實社會經(jīng)濟中,許多企業(yè)管理者非常重視企業(yè)內(nèi)部審計的發(fā)展。內(nèi)部審計的目的不僅是審查通常意義上的賬目和報表,而且是評價企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營管理,***內(nèi)部審計,及時提出積極合理的審計建議。審核員檢查記錄中數(shù)據(jù)計算的準確性。有兩種方式:手工和電子,但在現(xiàn)代審計中,大多數(shù)審計人員都采用了電子形式。
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